今年以来,隆昌市审计局紧紧围绕市委、市政府对投资审计工作的安排部署,从源头到结果、从流程到制度、从人员到机构等五个方面着力规范投资审计行为,全力推进投资审计工作稳步向前,持续提升投资审计监督效能。
正本清源,规范参审机构选取。积极推动采用框架协议采购方式购买公共投资建设项目需要的社会中介服务,对采购的社会中介机构的服务、信用及审计质量进行严格管理,促进中介机构不断提升执业水平;强化审计监督作用,防范廉政风险,促进投资审计更好地服务全市经济社会高质量发展。
筑牢根基,规范外聘人员管理。紧紧围绕人才建设推动投资审计提质增效,持续完善管理制度,强化外聘工程师管理,新建日常管理、岗位晋升和绩效考核三个制度,进一步明确目标导向,规范管理流程,优化政府投资审计专业结构,实施人才兴业,激活投资审计新动能。
把控重点,规范跟踪审计流程。制定跟踪审计工作手册,根据房屋建筑工程、市政公路工程、水利工程、安装工程四个专业类别,明确跟踪审计工作内容明细、人员分工和节点控制,确保精准实施、靶向发力;制定跟踪审计节点记录表、问题台账、问题整改情况表,实时更新工作动态、及时督促问题整改,充分发挥跟踪审计保障工程规范建设的预防性、及时性、持续性。
强化协作,规范工作例会制度。创新审计管理模式,建立审计工作例会制度,每半月召开一次审计工作例会。审计人员定期报告审计项目进展情况,及时反映审计中存在的问题。会议集体讨论研究,分析原因,制定对策,解决问题;压实工作责任,促进审计人员之间工作的有效衔接、信息畅通、成果共享,切实增强各项工作的计划性和时效性,促进审计工作高效运转。
追求实效,规范造价审计复核。严格落实投资审计“三个转变”工作要求,坚决摒弃“一委了之”简易做法,注重审价和提质增效相结合,建立“双轨制”复核机制,在传统三级复核基础上,再设立专职复核岗,对重大项目实行全过程跟踪复核,进一步加强审计质量控制,确保造价成果的准确性。